bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委2015年度部门预算(整改后)
一、单位基本情况
1、主要职能
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系科技界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
2、内设机构
内设机构:办公室
3、2015年度工作任务
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系科技界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。本年度重点做好以下几方面工作:
1、深入学习贯彻中共十八届四中全会精神,深刻领会依法治国方略的重大意义;
2、树立大局意识,聚焦“一带一路”做好参政议政工作;
3、发挥优势特长,拓宽依法治国背景下的社会服务渠道;
4、加强组织建设,打造参与依法治国进程的高素质参政党队伍。
二、2015年度部门预算情况说明
2015年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制,切实压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。根据《连云港市财政局关于2015年市级部门预算的批复》(连财预〔2015〕1号)文件内容,我市委会2015年部门预算收支情况如下:
(一)2015年度收支预算情况
按照综合预算的原则,bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年收入总预算107.6万元,全部为一般公共预算拨款收入。支出预算107.6万元,其中:
1、按功能科目划分为:一般公共服务100.55万元,主要为日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出;住房保障支出7.05万元,主要为住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
2、按支出用途划分为:基本支出64.1万元,包括工资福利支出42.11万元、商品和服务支出7.63万元、对个人和家庭的补助支出14.36万元(主要用于离退休费、住房公积金、提租补贴、医疗费等);专项支出43.5万元。
(二)2015年度财政拨款收支预算情况
bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委会2015年度财政拨款收支总预算107.6万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算数为107.6万元,其中一般公共服务支出100.55万元,占93.45%;住房保障支出7.05万元,占6.55%。
(三)2015年度一般公共预算支出情况
bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委会2015年度一般公共预算当年拨款107.6万元。其中:
1.一般公共服务支出100.55万元,主要用于市委会机关开展社务工作而发生的基本支出和专项支出。其中基本支出预算数为64.1万元,项目支出预算数为43.5万元。
2.住房保障支出7.05万元,主要用于市委会机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。其中住房公积金支出预算数为5.01万元,提租补贴支出预算数为2.04万元。
(四)2015年度一般公共预算基本支出情况
bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会2015年度一般公共预算基本支出107.6万元。其中:
1.人员经费100.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
2.公用经费7.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(五)2015年度政府性基金预算支出情况
bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会2015年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度,bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会一般公共预算“三公”经费支出预算3.45万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行费支出3万元,公务接待费支出0.07万元,会议费0.27万元,培训费0.11万元。2015年“三公”经费预算比2014年减少2.74万元。
三、2015年度一般公共预算公开表格
表1 2015年度收支预算总表 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 107.60 一、一般公共服务支出 100.55 一、基本支出 64.10 1. 一般公共预算 107.60 二、外交支出 二、项目支出 43.50 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 1 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 7.05 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 107.60 当年支出小计 107.60 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 107.60 支出合计 107.60 表2 2015年度收入预算总表 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 项目名称 金额 收入总计 107.6 一般公共预算资金 小计 107.6 公共财政拨款(补助)资金 107.6 专项收入 政府性基金 财政专户管理资金 小计 专户管理教育收费 其他非税收入 其他资金 小计 事业收入 经营收入 其他收入 债务资金(银行贷款) 上年结转和结余资金 小计 其中:动用上年结转和结余资金 表3 2015年度支出预算总表 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 107.60 64.10 43.50 0.00 0.00 表4 2015年度财政拨款收支预算总表 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 107.60 一、基本支出 64.10 二、政府性基金预算 二、项目支出 43.50 三、单位预留机动经费 收入合计 107.60 支出合计 107.60 表5 2015年度一般公共预算支出表(功能科目) 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合 计 000 合计 107.6 201 一般公共服务支出 100.55 2012801 行政运行 57.05 2012802 一般行政管理事务 43.50 221 住房保障支出 7.05 22102 住房改革支出 7.05 2210201 住房公积金 5.01 2210202 提租补贴 2.04 表6 2015年度财政拨款一般公共预算基本支出表(经济科目) 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 合计 107.6 2012801 工资福利支出 42.11 2012801 基本工资 8.97 2012801 津贴补贴 28.01 2012801 社会保障缴费 5.13 2012801 其他工资福利支出 2012801 商品和服务支出 7.63 2012801 办公费 0.62 2012902 内刊经费 4 2012801 水费 0.05 2012801 电费 0.65 2012801 邮电费 0.45 2012801 差旅费 0.43 2012801 维修(护)费 0.34 2012801 会议费 0.27 2012801 培训费 0.11 2012801 公务接待费 0.07 2012801 专用材料费 0.19 2012802 三下乡 7 2012801 工会经费 0.71 2012801 福利费 0.12 2012801 公务用车运行维护费 3 2012801 其他商品和服务支出 0.62 221 对个人和家庭的补助 7.31 2012801 退休费 5.05 2210201 住房公积金 5.01 2210202 提租补贴 2.04 表7 2015年度政府性基金支出预算表 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 功能科目代码 功能科目名称 金 额 合 计 无 表8 2015年度一般公共预算收支预算总表 部门:bt365体育投注3_如何下载365app软件_28365365备用网址连云港市委员会 单位:万元 收入预算 支出预算 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 107.60 一、基本支出 64.10 1、公共财政拨款(补助)资金 107.60 二、项目支出 43.50 2、专项收入 三、单位预留机动经费 收入合计 107.60 支出合计 107.60
表9 2015年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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单位:万元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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3.45 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.07 |
0.27 |
0.11 |